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关于开展内部审计工作的通知

来源:纪检监察发布时间:2013-05-23 10:19:12访问量: 分享到:

 

各有关部门:
根据学院内部审计工作安排,经研究决定,对学院对外经营部门财务的收支情况以及资金、经费使用情况进行内部审计和检查,现将有关事项通知如下:
一、指导思想
此次内部审计,是为了切实加强我院党风廉政建设,不断提高资金使用效益,维护财经纪律;通过内部审计,认真查找工作中的漏洞、存在的问题和薄弱环节,从而有针对性地完善和健全各项具体制度;促进各相关部门抓紧落实整改措施,推动我院各项事业的可持续发展。
今后每年将对学院对外经营部门进行两次全面的内部审计。
二、审计和检查范围
此次年度内部审计范围包括学院小车培训中心、考场管理办公室和食堂、小卖部全部收支情况以及资金、经费使用情况。
三、成立检查组
成立内部审计检查组
组长:冯仁清
副组长:陈怡 张祖俊
成 员: 陈苏娜 吴统政
四、时间安排
(一)5月23日—25日为各部门自查阶段。
(二)5月27日--5月31检查组内审阶段。
 五、其它要求
(一)积极配合。此次内部审计和财务检查涉及部门,必须实事求是地报送全部收支帐目及有关资料。
(二)严肃纪律。内部审计检查人员要切实履行好职责,认真检查,做到防微杜渐,做到公正、廉洁。
 
 
 
中共135edf壹定发纪律检查委员会
2013年5月22日